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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 11/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 58 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Baldes de 20 litros cada, de óleo Lubrificante mineral multi viscoso 210,00 2.100,00
8.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho 230,00 1.840,00
8.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado, para sistemas hidráulicos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 058-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069-2019, MEMORANDO SO 197/2020. 150,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2020 Baldes de 20 litros cada, de óleo Lubrificante mineral multi viscoso Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado, para sistemas hidráulicos VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 058-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069-2019, MEMORANDO SO 197/2020. 5.140,00
19/02/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 005/529; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.140,00
27/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855094 PAGTO. REF. EMPENHO 002242/2020 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP - 27135 5.140,00
TOTAL 5.140,00 5.140,00 5.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.