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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020. 0,00 6.342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020. 6.342,00
27/02/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/648 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020. 2.272,40
27/02/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/648 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020. 370,10
09/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862840 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/648 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020. 2.642,50
31/03/2020 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/659 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. 3.699,50
07/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,02 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/659 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020. 3.699,50
TOTAL 6.342,00 6.342,00 6.342,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.