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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2625 Data de lançamento: 19/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIALPMI 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2019, MEMORANDO SE 303/2020. 26,90 161,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2020 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIALPMI 033/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2019, MEMORANDO SE 303/2020. 161,40
26/02/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1054; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 161,40
06/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862837 PAGTO. REF. EMPENHO 002625/2020 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232 161,40
TOTAL 161,40 161,40 161,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.