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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO Nº 32-2019, MEMORANDO SO 299/2020. 26,90 645,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO Nº 32-2019, MEMORANDO SO 299/2020. 645,60
13/03/2020 SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 033-2019, ATA DE REGISTRO Nº 32-2019, MEMORANDO SO 299/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 645,60
17/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855158 PAGTO. REF. EMPENHO 003613/2020 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5232 645,60
TOTAL 645,60 645,60 645,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.