O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 17.5x25 16L, recapagem desenho L-3, capacidade 16 lonas, sulcos mínimos de 27mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO 008-2019, MEMORANDO SO 294/2020. 1.700,00 10.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 17.5x25 16L, recapagem desenho L-3, capacidade 16 lonas, sulcos mínimos de 27mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO 008-2019, MEMORANDO SO 294/2020. 10.200,00
25/03/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO FROTA 157 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2019, ATA DE REGISTRO 008-2019, MEMORANDO SO 294/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24967 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 10.200,00
30/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003617/2020 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130 10.200,00
TOTAL 10.200,00 10.200,00 10.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.