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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6837 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner Compatível HP 35A 1500 págs. 32,70 65,40
2.00 Toner Compatível TN 580. Compatível para impressor VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 45-2020, MEMORANDO SS/AB 763/2020. 28,40 56,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 Toner Compatível HP 35A 1500 págs. Toner Compatível TN 580. Compatível para impressor VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 45-2020, MEMORANDO SS/AB 763/2020. 122,20
30/09/2020 Toner Compatível HP 35A 1500 págs. Toner Compatível TN 580. Compatível para impressor VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 45-2020, MEMORANDO SS/AB 763/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.004.075 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA S. AHLERT. 65,40
06/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117 65,40
27/05/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA, CFE EMAIL EM ANEXO. -56,80
TOTAL 65,40 65,40 65,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.