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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10007 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW NEOBUS TH O FROTA Nº202, CONFORME MEMORANDO Nº334/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3052/2021. 490,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW NEOBUS TH O FROTA Nº202, CONFORME MEMORANDO Nº334/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3052/2021. 490,00
26/07/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O ÔNIBUS VW NEOBUS TH O FROTA Nº202, CONFORME MEMORANDO Nº334/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3052/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº866, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. 490,00
30/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010007/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00