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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 10009 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS. COM SAÍDA DIA 12/07 `ÀS 12:00 HRS E RETORNO DIA 14/07 `ÀS 21 HRS, CFE MEMORANDO 335/2021. 516,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS. COM SAÍDA DIA 12/07 `ÀS 12:00 HRS E RETORNO DIA 14/07 `ÀS 21 HRS, CFE MEMORANDO 335/2021. 516,00
16/07/2021 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO RS, EM PORTO ALEGRE-RS. COM SAÍDA DIA 12/07 `ÀS 12:00 HRS E RETORNO DIA 14/07 `ÀS 21 HRS, CFE MEMORANDO 335/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMNETO ANTONIO CARLOS URNAU. 516,00
26/07/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010009/2021 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 516,00
TOTAL 516,00 516,00 516,00
SALDO A PAGAR 0,00