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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10018 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1007/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3063/2021. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1007/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3063/2021. 40,00
30/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 1007/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3063/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 7251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 40,00
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010018/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00