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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046

Dados do Empenho
Número do empenho: 10019 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, POLIMENTO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2021. 1.900,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, POLIMENTO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2021. 1.900,00
27/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CELER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1022/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3064/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº13, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 1.900,00
29/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010019/2021 MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 - 29485 1.900,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00