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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC. LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10034 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 933/2021. 5,99 1.497,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 933/2021. 1.497,50
09/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2021 E MEMORANDO SS/AB 933/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15498 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. 1.497,50
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010034/2021 AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP - 30390 1.497,50
TOTAL 1.497,50 1.497,50 1.497,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.