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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10065 Data de lançamento: 19/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 22X32CM, 2CORES, 500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 FOLDRES 22X32CM DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2021 MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 22X32CM, 2CORES, 500 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 FOLDRES 22X32CM DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. 230,00
08/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 FOLDRES 22X32CM DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. LIQUIDADO CFME NF 119/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. 230,00
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010065/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00