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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EXTINTOR VALENTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10070 Data de lançamento: 19/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR PÓ ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3100/2021. 55,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2021 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR PÓ ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3100/2021. 330,00
09/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 317/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3100/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035811319/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 330,00
14/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010070/2021 EXTINTOR VALENTE LTDA - 30517 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00