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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10074 Data de lançamento: 19/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 856/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3104/2021. 2.380,00 2.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 856/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3104/2021. 2.380,00
13/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 856/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3104/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº512, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 2.380,00
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010074/2021 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00