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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10081 Data de lançamento: 19/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, JG. LÁMINA AMARELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LÂMINA AMARELA DESTINADA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 888/2021.ORDEM DE COMPRA 3108/2021. 1.230,00 2.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2021 OUTROS, JG. LÁMINA AMARELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LÂMINA AMARELA DESTINADA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 888/2021.ORDEM DE COMPRA 3108/2021. 2.460,00
30/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LÂMINA AMARELA DESTINADA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 888/2021.ORDEM DE COMPRA 3108/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 2.460,00
09/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010081/2021 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762 2.460,00
TOTAL 2.460,00 2.460,00 2.460,00
SALDO A PAGAR 0,00