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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 10114 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAPARTE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DO PROINFO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3135/2021. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAPARTE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DO PROINFO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3135/2021. 1.800,00
23/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAPARTE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DO PROINFO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 839/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3135/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº117, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 1.800,00
29/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010114/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00