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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053

Dados do Empenho
Número do empenho: 10115 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 847/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3136/2021. 2.600,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 847/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3136/2021. 2.600,00
10/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 847/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3136/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº116, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 2.600,00
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010115/2021 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00