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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10133 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLOS, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 883/2021.ORDEM DE COMPRA 3155/2021. 890,52 890,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLOS, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 883/2021.ORDEM DE COMPRA 3155/2021. 890,52
21/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DE CORDÕES EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 883/2021.ORDEM DE COMPRA 3155/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2327, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 890,52
26/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010133/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 890,52
TOTAL 890,52 890,52 890,52
SALDO A PAGAR 0,00