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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10136 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 868/2021.ORDEM DE COMPRA 3158/2021. 354,70 354,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, CONECTOR, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 868/2021.ORDEM DE COMPRA 3158/2021. 354,70
21/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 868/2021.ORDEM DE COMPRA 3158/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1333, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 354,70
23/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010136/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 354,70
TOTAL 354,70 354,70 354,70
SALDO A PAGAR 0,00