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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10167 Data de lançamento: 21/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA Nº144, CONFORME MEMORANDO Nº 878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3170/2021. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2021 OUTROS, CORREIA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA Nº144, CONFORME MEMORANDO Nº 878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3170/2021. 140,00
23/07/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA O BRITADOR MÓVEL FROTA Nº144, CONFORME MEMORANDO Nº 878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3170/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 3969/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 140,00
29/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010167/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00