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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10176 Data de lançamento: 21/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 MATERIAIS GRAFICOS, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE PASTAS TIMBRADAS DESTINADAS PARA USO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO INTERNO 034/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2021. 0,80 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2021 MATERIAIS GRAFICOS, PASTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE PASTAS TIMBRADAS DESTINADAS PARA USO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO INTERNO 034/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2021. 800,00
30/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN DE PASTAS TIMBRADAS DESTINADAS PARA USO DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE CFE.MEMORANDO INTERNO 034/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº85 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. 800,00
04/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010176/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00