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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH 89931777087

Dados do Empenho
Número do empenho: 10183 Data de lançamento: 21/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 897/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3191/2021. 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 897/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3191/2021. 850,00
23/07/2021 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO 897/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3191/2021.LIQUIDADO CONFORME NF Nº219, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 850,00
29/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010183/2021 RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 - 22227 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00