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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10211 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LAVADORA PRESSÃO KARCHER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA PRESSÃO KARCHER C/MOTOR DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 864/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3210/2021. 789,00 789,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 OUTROS, LAVADORA PRESSÃO KARCHER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA PRESSÃO KARCHER C/MOTOR DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 864/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3210/2021. 789,00
29/07/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA PRESSÃO KARCHER C/MOTOR DESTINADO PARA GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE. MEMORANDO INTERNO 864/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3210/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº70599, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 789,00
23/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010211/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 789,00
TOTAL 789,00 789,00 789,00
SALDO A PAGAR 0,00