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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10214 Data de lançamento: 22/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, LIXA, ROLO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA, ROLO, PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3213/2021. 1.322,10 1.322,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, LIXA, ROLO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA, ROLO, PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3213/2021. 1.322,10
23/07/2021 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, LIXA, ROLO, PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº878/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3213/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 389/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.322,10
02/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010214/2021 MATT & MATT LTDA - 4258 1.322,10
TOTAL 1.322,10 1.322,10 1.322,10
SALDO A PAGAR 0,00