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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10287 Data de lançamento: 23/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
116.00 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116HORAS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DO INTERIOR E RS 506 CFE. CONTROLE DE HORAS ANEXO E MEMORARANDO INTERNO Nº 842/2021. 170,00 19.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2021 Prestação de serviços de horas de Máquina (Rolo Compactador ) para compactação de cascalho em estradas da cidade e do interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116HORAS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DO INTERIOR E RS 506 CFE. CONTROLE DE HORAS ANEXO E MEMORARANDO INTERNO Nº 842/2021. 19.720,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 116HORAS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS DO INTERIOR E RS 506 CFE. CONTROLE DE HORAS ANEXO E MEMORARANDO INTERNO Nº 842/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº192, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 19.720,00
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010287/2021 UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA - 14105 19.720,00
TOTAL 19.720,00 19.720,00 19.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.