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Última atualização realizada em 17/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10303 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, LETREIRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK EM PVC 20MM COLORIDO 1,80X65CM CFE.MEMORANDO INTERNO 904/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3286/2021. 870,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 OUTROS, LETREIRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK EM PVC 20MM COLORIDO 1,80X65CM CFE.MEMORANDO INTERNO 904/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3286/2021. 870,00
17/09/2021 OUTROS, LETREIRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMEI ALICE FLECK EM PVC 20MM COLORIDO 1,80X65CM CFE.MEMORANDO INTERNO 904/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3286/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. 870,00
22/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010303/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00