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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10304 Data de lançamento: 26/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº903/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2021. 555,60 555,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº903/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2021. 555,60
30/07/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO Nº903/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 574 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. 555,60
06/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010304/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 555,60
TOTAL 555,60 555,60 555,60
SALDO A PAGAR 0,00