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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 11007 Data de lançamento: 27/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO ESF HERMANY, CONFORME MEMORANDO Nº1079/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3316/2021. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAULICO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO ESF HERMANY, CONFORME MEMORANDO Nº1079/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3316/2021. 210,00
29/07/2021 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO ESF HERMANY, CONFORME MEMORANDO Nº1079/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3316/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº109, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 210,00
03/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011007/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00