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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11107 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, BRINQUEDOS, JOGOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEREM USADOS PELA FONOAUDIOLOGA DO PAM, CONFORME MEMORANDO Nº1052/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3359/2021. 339,82 339,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 MATERIAIS DIVERSOS, BRINQUEDOS, JOGOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEREM USADOS PELA FONOAUDIOLOGA DO PAM, CONFORME MEMORANDO Nº1052/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3359/2021. 339,82
06/08/2021 MATERIAIS DIVERSOS, BRINQUEDOS, JOGOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA SEREM USADOS PELA FONOAUDIOLOGA DO PAM, CONFORME MEMORANDO Nº1052/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3359/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2873 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 339,82
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011107/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227 339,82
TOTAL 339,82 339,82 339,82
SALDO A PAGAR 0,00