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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11128 Data de lançamento: 29/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAÍNA GELÉIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% PARA SEREM USADAS NOS AMBULATORIOS DA SEC. DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1118/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3368/2021. 5,07 152,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2021 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LIDOCAÍNA GELÉIA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% PARA SEREM USADAS NOS AMBULATORIOS DA SEC. DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1118/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3368/2021. 152,10
19/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% PARA SEREM USADAS NOS AMBULATORIOS DA SEC. DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº1118/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3368/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 152,10
25/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011128/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 152,10
TOTAL 152,10 152,10 152,10
SALDO A PAGAR 0,00