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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11133 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTE RESINA PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº938/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3387/2021. 463,00 463,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTE RESINA PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº938/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3387/2021. 463,00
05/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTE RESINA PARA PINTURA E MANUTENÇÃO NA EMEI FLORESTA, CONFORME MEMORANDO Nº938/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3387/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº444, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 463,00
09/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011133/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 463,00
TOTAL 463,00 463,00 463,00
SALDO A PAGAR 0,00