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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 11136 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CALHA, SUPORTE, LUVA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 780/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3399/2021. 4.170,00 4.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 OUTROS, CALHA, SUPORTE, LUVA, CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 780/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3399/2021. 4.170,00
05/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 780/2021 ORDEM DE COMPRA Nº3399/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35845474, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 4.170,00
09/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011136/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 4.170,00
TOTAL 4.170,00 4.170,00 4.170,00
SALDO A PAGAR 0,00