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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DAGEAL - COM?RCIO DE MATERIAL DE ESCRIT?RIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11145 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid - 4,56 9,12
3.00 BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP E MEMORANDO SS/AB 1105/2021. 11,49 34,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 COLCHETE DE AÇO METÁLICO N.° 07. Caixa com 72 unid - BORRACHA PONTEIRA. COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNID - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 0 63/2021 PMI 027/2021SRP E MEMORANDO SS/AB 1105/2021. 43,59
30/07/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -43,59
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.