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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PRINTSUL COM?RCIO ATACADISTA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11149 Data de lançamento: 30/07/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 APONTADOR METÁLICO - 0,55 27,50
50.00 BLOCO AUTO ADESIVO c/ 4 blocos de 50 folhas cada – 38mm x 51mm - 2,47 123,50
6.00 BORRACHA ESCOLAR BRANCA (Nº 40) CAIXA COM 40 UNIDA - 6,87 41,22
3.00 CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA - 1,55 4,65
3.00 CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA - 1,63 4,89
10.00 CANETÃO PARA QUADRO BRANCO - 1,59 15,90
10.00 CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto - 1,60 16,00
10.00 CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor vermelho - 1,59 15,90
25.00 GRAMPEADOR MÉDIO de mesa - 13,75 343,75
50.00 TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 067 /2021 PMI 027/2021SRP E MEMORANDO SS/AB 1101/2021. 3,92 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2021 APONTADOR METÁLICO - BLOCO AUTO ADESIVO c/ 4 blocos de 50 folhas cada – 38mm x 51mm - BORRACHA ESCOLAR BRANCA (Nº 40) CAIXA COM 40 UNIDA - CANETA PERMANENTE PARA CD PRETA - PONTA MÉDIA - CANETA PERMANENTE PARA CD VERMELHA - PONTA FINA - CANETÃO PARA QUADRO BRANCO - CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor preto - CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, Cor vermelho - GRAMPEADOR MÉDIO de mesa - TESOURA GRANDE - Tam. Aprox. 20cm - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO 067 /2021 PMI 027/2021SRP E MEMORANDO SS/AB 1101/2021. 789,31
11/08/2021 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5483 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GILSON R GARMATZ E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.. 789,31
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011149/2021 PRINTSUL COM?RCIO ATACADISTA LTDA EPP - 30509 789,31
TOTAL 789,31 789,31 789,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.