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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11204 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. 152,37 152,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. 152,37
06/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79063, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 152,37
09/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 79139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 152,37
09/08/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DANFE INCORRETA -152,37
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011204/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 152,37
TOTAL 152,37 152,37 152,37
SALDO A PAGAR 0,00