| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11204 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. | 152,37 | 152,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. | 152,37 | ||
| 06/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79063, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 152,37 | ||
| 09/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 946/2021 E ORDEM DE COMPRA 3401/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 79139 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 152,37 | ||
| 09/08/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DANFE INCORRETA | -152,37 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011204/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 152,37 | ||
| TOTAL | 152,37 | 152,37 | 152,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||