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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11207 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, RESISTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RESISTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 947/2021 E ORDEM DE COMPRA 3405/2021. 1,00 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 OUTROS, RESISTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RESISTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 947/2021 E ORDEM DE COMPRA 3405/2021. 1,00
27/12/2021 OUTROS, RESISTOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RESISTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 947/2021 E ORDEM DE COMPRA 3405/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2426 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1,00
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011207/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 1,00
TOTAL 1,00 1,00 1,00
SALDO A PAGAR 0,00