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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11226 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 331,80M² DE REPERFILAMENTO ASFÁSTICO EM CBUQ NA TRAVESSA OMERO MACHADO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SO 939/2021. ORDEM DE SERVIÇO 3419/2021. 4.433,54 4.433,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 SERVIÇO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 331,80M² DE REPERFILAMENTO ASFÁSTICO EM CBUQ NA TRAVESSA OMERO MACHADO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SO 939/2021. ORDEM DE SERVIÇO 3419/2021. 4.433,54
16/08/2021 SERVIÇO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 331,80M² DE REPERFILAMENTO ASFÁSTICO EM CBUQ NA TRAVESSA OMERO MACHADO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SO 939/2021. ORDEM DE SERVIÇO 3419/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.433,54
18/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO REPERFILAMENTO ASFÁLTICO - VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 331,80M² DE REPERFILAMENTO ASFÁSTICO EM CBUQ NA TRAVESSA OMERO MACHADO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO SO 939/2021. ORDEM DE SERVIÇO 3419/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.246,89
18/08/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11226/2021 133,00
18/08/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11226/2021 53,65
TOTAL 4.433,54 4.433,54 4.433,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/08/2021 133,00 4867/2021 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 16/08/2021 53,65 4867/2021 Lançada
TOTAL   186,65