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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 11230 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LENTE, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2021 E ORDEM DE COMPRA 3424/2021. 52,88 52,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 PEÇAS, LENTE, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2021 E ORDEM DE COMPRA 3424/2021. 52,88
05/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1718, FROTA 136, CFME MEMORANDO INTERNO SO 950/2021 E ORDEM DE COMPRA 3424/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35859267, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 52,88
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011230/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 52,88
TOTAL 52,88 52,88 52,88
SALDO A PAGAR 0,00