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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11235 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 948/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3426/2021. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 948/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3426/2021. 300,00
05/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 948/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3426/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº7310, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 300,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011235/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00