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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11255 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, BATERIA, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95 BAIXA E LÂMPADAS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 169, CFE MEMORANDO SS/AB 1099/2021.ORDEM DE COMPRA 3435/2021. 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 PEÇAS, BATERIA, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95 BAIXA E LÂMPADAS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 169, CFE MEMORANDO SS/AB 1099/2021.ORDEM DE COMPRA 3435/2021. 750,00
09/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95 BAIXA E LÂMPADAS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 169, CFE MEMORANDO SS/AB 1099/2021.ORDEM DE COMPRA 3435/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº10548, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 750,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011255/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00