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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031

Dados do Empenho
Número do empenho: 11265 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAIXA FLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES PARA O PLANTIO NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 958/2021 E ORDEM DE COMPRA 3445/2021. 188,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 OUTROS, CAIXA FLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES PARA O PLANTIO NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 958/2021 E ORDEM DE COMPRA 3445/2021. 188,00
17/08/2021 OUTROS, CAIXA FLOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES PARA O PLANTIO NA PRAÇA MARIA GORETTI, CFME MEMORANDO INTERNO SO 958/2021 E ORDEM DE COMPRA 3445/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.003.103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 188,00
19/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011265/2021 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 188,00
TOTAL 188,00 188,00 188,00
SALDO A PAGAR 0,00