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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11270 Data de lançamento: 04/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 934/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3450/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2021 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 934/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3450/2021. 100,00
13/08/2021 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 934/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3450/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 3552 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 100,00
17/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011270/2021 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00