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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 11280 Data de lançamento: 05/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOCORRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3461/2021. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOCORRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3461/2021. 400,00
06/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ROLO COMPACTADOR, FROTA 132, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 3461/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº194, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 400,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011280/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00