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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCAL DE SOUZA JACOBI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11310 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS DIA 09/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 393/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 09/08/2021. 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS DIA 09/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 393/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 09/08/2021. 308,00
09/08/2021 VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS DIA 09/08/2021 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 393/2021. SAÍDA AS 19H DO DIA 08/08/2021 E RETORNO 22H DO DIA 09/08/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 308,00
20/08/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011310/2021 MARÇAL DE SOUZA JACOBI - 30007 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00