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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11330 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ROTEADOR INTELBRAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DUAL BAND AC 1.200 DESTINADO PARA CONEXÃO DE INTERNET JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO(CADA DE CULTURA) CFE.MEMORANDO INTERNO 956/21 ORDEM DE COMPRA Nº3476/2021. 295,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 OUTROS, ROTEADOR INTELBRAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DUAL BAND AC 1.200 DESTINADO PARA CONEXÃO DE INTERNET JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO(CADA DE CULTURA) CFE.MEMORANDO INTERNO 956/21 ORDEM DE COMPRA Nº3476/2021. 295,00
11/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK DUAL BAND AC 1.200 DESTINADO PARA CONEXÃO DE INTERNET JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO(CADA DE CULTURA) CFE.MEMORANDO INTERNO 956/21 ORDEM DE COMPRA Nº3476/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº454, ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CULTURA MAGDA PIMENTEL. 295,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011330/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00