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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11336 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA - 445,00 445,00
1.00 PEÇAS, FILTRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO E BATERIA PARA O VEICULO SPIN Nº213 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº964/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2021. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 BATERIA - PEÇAS, FILTRO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO E BATERIA PARA O VEICULO SPIN Nº213 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº964/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2021. 467,00
10/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO E BATERIA PARA O VEICULO SPIN Nº213 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº964/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3498/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 467,00
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011336/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 467,00
TOTAL 467,00 467,00 467,00
SALDO A PAGAR 0,00