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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11349 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 150 AMP. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS TUDOR 150 AMP PARA O ONIBUS Nº167 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº984/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3491/2021. 780,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 BATERIA 150 AMP. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS TUDOR 150 AMP PARA O ONIBUS Nº167 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº984/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3491/2021. 1.560,00
12/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS TUDOR 150 AMP PARA O ONIBUS Nº167 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº984/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3491/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº97, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 1.560,00
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011349/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00