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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11362 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,ARRUELA,PORCA,ROLMENTO,PARAFUSO,MANCAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARRUELA, PORCA, ROLAMENTO PARA O BRITADOR MOVÉL Nº144 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº972/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3505/2021. 399,04 399,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 PEÇAS,ARRUELA,PORCA,ROLMENTO,PARAFUSO,MANCAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARRUELA, PORCA, ROLAMENTO PARA O BRITADOR MOVÉL Nº144 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº972/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3505/2021. 399,04
12/08/2021 PEÇAS,ARRUELA,PORCA,ROLMENTO,PARAFUSO,MANCAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARRUELA, PORCA, ROLAMENTO PARA O BRITADOR MOVÉL Nº144 DA SEC. OBRAS, CONFORME MEMORANDO Nº972/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3505/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79304 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 399,04
16/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011362/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 399,04
TOTAL 399,04 399,04 399,04
SALDO A PAGAR 0,00