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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 11385 Data de lançamento: 11/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO GINASIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO Nº973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3531/2021. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO GINASIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO Nº973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3531/2021. 900,00
13/08/2021 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DO GINASIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CONFORME MEMORANDO Nº973/2021 E ORDEM DE SERVIÇO Nº3531/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº120, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 900,00
17/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011385/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00