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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11393 Data de lançamento: 11/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TEE'S DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1151/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 3532/2021. 508,60 508,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TEE'S DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1151/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 3532/2021. 508,60
17/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E TEE'S DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS CFE.MEMORANDO INTERNO 1151/2021. ORDEM DE COMPRA Nº 3532/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 79439, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 508,60
19/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011393/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 508,60
TOTAL 508,60 508,60 508,60
SALDO A PAGAR 0,00